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http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6737
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Ramírez Yépez, Paula Dolores | - |
dc.contributor.author | Intriago Torres, Leslie Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T15:01:17Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T15:01:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Intriago Torres, Leslie Cristina (2023). Auditoría y propuesta de estrategias de mejoramiento del control interno en los componentes de inventarios, propiedad, planta y equipo. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 31 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-CE-011/INTa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6737 | - |
dc.description.abstract | En un principio, la función de la auditoría se limitaba a la mera vigilancia, con el fin de evitar errores y fraudes. Con el crecimiento de las empresas, la separación entre propietarios y administradores, y los intereses de terceros (entidades de crédito, Administración Pública, acreedores, etc.) se ha hecho necesario garantizar la información económico-financiera suministrada por las empresas. Sin abandonar las funciones primitivas, la auditoría acomete un objetivo más amplio: determinar la veracidad de los estados financieros de las empresas, en cuanto a la situación patrimonial y a los resultados de sus operaciones. La Auditoría es una actividad consistente en la revisión y verificación de documentos contables, siempre que aquélla tenga por objeto la emisión de un informe que pueda tener efectos frente a terceros. (Auditoría y concepto, s.f.)....... | es_ES |
dc.format.extent | 31 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2023. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Auditoría de gestión | es_ES |
dc.subject | Operación administrativa | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.title | Auditoría y propuesta de estrategias de mejoramiento del control interno en los componentes de inventarios, propiedad, planta y equipo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Licenciado en Contabilidad y Auditoría |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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